podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA84_2023_2023185
Popis plnenia : Papier toaletny 192ks, Okena 2ks, Savo 12ks, Ajax 6ks, Rukavice 2bal, Savo kupelna 6ks, Handra 8ks, Sanytol 5ks, Krezosan 5ks, Hyg. vreckovky 25bal, Svedska utierka 7ks, WC dezinfekcia 2bal, servitky 20bal, Vrece 10ks
Suma v EUR : 415,30
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 12.7.2023
Dátum zverejnenia 04.09.2023
-------------------------------------------------------------------
Úplný názov dodávateľa : PhDr. Marta Samova - MASA
IČO Dodávateľa : 17167078
Adresa Važecká 2
PSČ 04012
Mesto Košice
-------------------------------------------------------------------